招聘要求:
1、政治立场坚定,品貌端正,无不良嗜好;
2、30~50周岁;本科或本科及以上学历,金融、财税、审计类相关专业;
3、在金融、财税、审计类岗位从事相关工作5年以上,并持有相关执业资质证书;
岗位职责
1、在董事长的领导下,主持内务审计监察部的日常工作;
2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程;
3、拟定年度审计监察工作计划,确定各类审计事项,报董事长批准后组织实施;
4、组织协调审计监察过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;
5、审核审计监察工作方案,并对方案提出指导性意见;
6、指导下属的日常工作,督促下属的工作进度,并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见;
7、复核审计监察工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;
8、复核本部门费用,并负责向办公室提出本部门的采购计划;
9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议;
10、负责向公司领导汇报本部门工作,完成公司领导交办的其他工作任务。
学院路29号
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